首页 > 知识文献 > 审计 > 列表

内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析

    内部控制;;审计;;盈余质量......查看详细>>

标签:审计

内部控制、审计师行业专长、应计与真实盈余管理

    内部控制;;审计师行业专长;;应计盈余管理;;真实盈余管理......查看详细>>

标签:审计

大数据、云计算技术对审计的影响研究

    大数据;;云计算技术;;对审计影响;;政策建议......查看详细>>

标签:审计

论国家治理与国家审计

    国家治理;;国家审计;;“免疫系统”;;审计监督......查看详细>>

标签:审计

关联方交易舞弊风险内部控制与审计——基于紫鑫药业案例的研究

    关联方交易;;财务舞弊风险;;内部控制;;舞弊审计;;虚假财务报告;;紫鑫药业;;审计失职;;风险管理......查看详细>>

标签:审计

中国内部审计近30年发展:历程回顾与启示

    内部审计;;回顾;;启示;;30年......查看详细>>

标签:审计

盈余管理、审计费用与审计意见

    盈余管理;;非标准审计意见;;审计费用;;审计意见购买......查看详细>>

标签:审计

内部审计职能研究:国内外文献综述

    内部审计;;职能;;内部审计外包......查看详细>>

标签:审计

国有企业内部审计实践与发展经验

    内部审计;;实践经验;;国有企业......查看详细>>

标签:审计

内部控制审计风险模型研究

    内部控制;;审计风险;;风险模型......查看详细>>

标签:审计